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第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
(一)拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施;
(二)褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;
(三)负责转业军官、复员干部、移交地方的离休退休军人、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、自主就业退役士兵服务管理;
(四)组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;
(五)组织协调落实移交地方、符合条件的退役军人住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;
(七)组织指导军供服务保障工作;
(八)组织指导拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作;
(九)拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;
(十)指导退役军人事务工作,监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作;
(十一)负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;
(十二)完成省委、省政府交办的其他任务。
四、 基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委(人事处)。较上年无变动。
所属单位6个,分别是:
1. 云南省退役军人事务厅(本级)
2. 云南省荣军优抚医院
3. 云南省军队离退休人员服务中心
4. 云南省军供站
5. 云南省退役军人服务中心(云南省荣誉军人服务中心)
6. 云南省退役军人培训中心
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是:
1. 云南省退役军人事务厅(本级)
2. 云南省荣军优抚医院
3. 云南省军队离退休人员服务中心
4. 云南省军供站
5. 云南省退役军人服务中心(云南省荣誉军人服务中心)
6. 云南省退役军人培训中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
在职人员编制300人,其中:行政编制62人,工勤人员编制0人,事业编制238人。
本部门年末实有人数273人,与上年相比减少2人;编制内实有人员261人,与上年相比减少3人,其中:行政人员60人,与上年相比减少3人;事业人员201人,与上年相比保持不变。其他人员12人,与上年相比增加1人。主要原因:厅本级2025年比上年减少3人,其中退休3人,新增1人,去世1人;省荣军优抚医院2025年比上年减少2人,其中新增其他人员1人,退休2人,调出1人;省军队离退休人员服务中心2025年比上年减少2人,其中调出2人;省军供站2025年与上年相比保持不变;省退役军人服务中心2025年比上年增加4人,其中调入2人,新增转业军士2人;省退役军人培训中心2025年比上年增加1人,其中新增4人,离职1人,调出2人。
由单位发放离退休费的人员8人,其中退休人员6人,离休人员2人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人,其中财政拨款退休人员157人,经费自理退休人员11人。
车辆编制27辆,在编实有车辆16辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)思政引领创新发展。“八一”期间,组织各级党政机关、人民团体、企事业单位层层开好退役军人座谈会。隆重举行“两个最美”发布仪式,省委、省政府、省军区领导为1个集体和19名个人颁发证书,推动形成学习“最美”、崇尚“最美”、争当“最美”的浓厚氛围。老兵宣讲团成员进机关、进学校、下基层讲好新时代退役军人故事,凝聚起高质量发展的强大奋进力量。
(二)安置就业高效优质。在全国率先出台贯彻《退役军人安置条例》的3个省级配套政策,300余名转业军官和1600余名安排工作退役士兵选到满意的岗位。联合省委组织部、省委编办开展移交安置工作实地回访,助力转业军官实现从军营到地方的华丽转身。组织线上线下退役军人专场招聘会300余场,提供就业岗位15.7万余个,帮助15000余名退役军人找到心仪工作。开展“厅局长坐诊接诉”、“问诊巡诊”活动,为142家军创企业协调解决投融资等问题220个。举办第五届云南省退役军人创业创新大赛暨“军创成果”交流系列活动,达成意向投资5.71亿元。
(三)服务保障提档升级。首次推出“暖兵心·惠民生”10件实事,带着温度和感情解决好老兵们急难愁盼问题。与中国人寿、云南交投及中石化、中石油等企业签订拥军优属合作协议,联合省卫生健康委出台退役军人和优抚对象享受医疗优待文件,全省优待项目拓展至5300余项,积极筹措资金帮助老兵渡过眼前难关。“军休党校+老年大学+活动中心”多位一体建设取得实效,居家养护工作暖进老兵心坎。
(四)双拥共建成果更加丰硕。全省15个城(县)被命名为新一届全国双拥模范城(县),数量刷新了历史最高纪录。巩固和发展坚如磐石的军政军民关系,成为云南各族群众和驻滇部队的普遍共识和自觉行动。军地互办实事“双清单”制度结出硕果,442项事项落地销账。近400名随军家属得到妥善安置,3000多名军人子女安心入学。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省退役军人事务厅2025年度收入合计1699764088.08元。其中:财政拨款收入1697002265.21元,占总收入的99.84%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1690822.87元(含教育收费0.00元),占总收入的0.10%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1071000.00元,占总收入的0.06%。
与上年相比,收入合计减少50289634.18元,下降2.87%。其中:财政拨款收入减少49730333.47元,下降2.85%;事业收入增加308625.14元,增长22.33%;其他收入减少867925.85元,下降44.76%。主要原因是:一是财政拨款收入与上年基本持平。二是省荣军优抚医院2024年政府性基金预算财政拨款收入年初结转7796540.00元,2025年无此项预算。三是省荣军优抚医院2025年为推进医疗业务发展开展了协作医疗项目,医疗业务量较上年有所增长。四是厅本级留用的部队资金计入“其他收入”,本年度留用本级的部队资金比2024年度少;厅本级对上年末收到应转拨至省退役军人培训中心的部队资金(转业军官培训经费)的会计科目进行调整,从“其他收入”调整至“其他应付款”;厅本级2024年度收到全国模范退役军人和全国退役军人工作模范个人奖金、情暖老兵关爱帮扶项目资金、“致敬抗美援朝老英雄”项目帮扶金,本年度无以上收入。
二、 支出决算情况说明
云南省退役军人事务厅2025年度支出合计1738362830.16元。其中:基本支出60305068.47元,占总支出的3.47%;项目支出1678057761.69元,占总支出的96.53%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少174842292.44元,下降9.14%。其中:基本支出增加1526850.03元,增长2.60%;项目支出减少176369142.47元,下降9.51%;上缴上级支出无变化;经营支出无变化;对附属单位补助支出无变化。主要原因:一是2025年工资正常调整。二是厅本级2023年末收到省财政厅预拨自主择业军转干部退役金201253000.00元并打入专户,由于该资金下达较晚,无法在当年从专户拨出,2024年初才支出;2024年末收到省财政厅预拨自主择业军转干部退役金38835811.08元并打入专户,于2025年初支出。由于2023年、2024年中央下达资金数额不一,导致2025年项目支出较2024年减少。三是厅本级2024年的云南革命军事馆建设专项资金项目、省院省校项目等项目在2025年未编制相关预算,故2025年支出较2024年支出减少。四是省军队离退休人员服务中心2025年中央项目经费中的中央退役安置补助机构用房经费和军休干部活动中心设备采购项目经费较上年有所减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省退役军人事务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60305068.47元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出54512693.30元,占基本支出的90.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5792375.17元,占基本支出的9.61%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省退役军人事务厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1678057761.69元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1. 全省退役军人信息系统运行维护专项项目经费3123000.00元,主要用于开展全省退役军人事务部门视频会议系统服务,微信公众号运行维护,云南省退役军人事务厅一体化服务平台运行维护,网络安全和机房运行维护、官方网站运行维护、互联网接入服务等相关工作。
2. 退役军人事务能力提升经费5100000.00元,主要用于提供法律咨询,政策法规汇编印制,提供财务咨询和内部审计,举办云南省退役军人事务系统能力提升培训班,老兵宣讲,机关安全生产监督管理和退役军人事务工作核查督办等相关工作。
3. 拥军优属活动专项经费4699300.00元,主要用于慰问驻滇军级单位,军事日活动慰问演出,保障全省100多名退役残疾军人康复辅具的配置,2025年元旦前慰问全省享受国家定期抚恤补助的优抚对象和光荣牌制作等相关工作。
4. 全省烈士纪念工作专项经费1320000.00元,主要用于烈士纪念日两项仪式活动保障服务,烈士纪念设施工程项目验收评审,组织异地祭扫和烈士祭扫工作和《英烈大典》数字VR建设等相关工作。
5. 军休干部服务管理能力提升专项经费2500000.00元,主要用于省军队离退休干部活动中心提质改造一楼、三楼修缮,组织“云岭军休”2025年军休功臣荣誉疗养,开展军队离退休干部口述历史音视频录制和材料编撰项目等相关工作。
6. 退役军人服务及就业创业培训补助经费5000000.00元,主要用于接收安置转业军官和政府安排工作退役士兵培训,2025年退役士兵网络适应性培训任务和举办2025年退役军人专场招聘会等相关工作。
7. 云南省退役军人服务中心管理专项经费3200000.00元,主要用于完成优抚对象疗养工作,兵支书培训、信访工作人员培训,全省退役军人服务中心(站)业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训,综合服务大厅每季度按时开展监督检查和2025年度云南省基层退役军人服务中心(站)工作人员职业技能竞赛等相关工作。
8. 长期性优抚保障专项经费8627500.00元,主要用于为集中供养的残疾退役军人提供功能较为完备、设施设备较为齐全、休养生活较为独立的康养区,优抚对象短期疗养体检,巡回医疗工作,肌体功能训练设备购置,拓展康复、老年病、中医等收治诊疗范围,优抚医院质量及安全运行经费项目实施,提高医务人员护理技术操作水平,档案室建设和开展PPP项目法律、政策综合咨询及PPP项目审计工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省退役军人事务厅2025年度一般公共预算财政拨款支出1735870,837.54元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少166916100.42元,下降8.77%,完成年初预算的105.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算。
2. 外交(类)无支出,年初无此项预算。
3. 国防(类)无支出,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5. 教育(类)无支出,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出1704371322.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%,完成年初预算的104.95%,主要用于厅机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出及省军休中心供养的军队退休干部的退休经费、随军无固定工资收入的家属、遗属的生活补助费等,造成预决算差异的主要原因:是厅本级2023年末收到省财政厅预拨自主择业军转干部退役金201253000.00元并打入专户,由于该资金下达较晚,无法在当年从专户拨出,2024年初才支出;2024年末收到省财政厅预拨自主择业军转干部退役金38835811.08元并打入专户,于2025年初支出。
9. 卫生健康(类)支出28349426.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的109.20%,主要用于机关职工医疗补助,省荣军优抚医院医疗信息化建设、医院硬件设施及环境的提质改造。造成预决算差异的主要原因是:省荣军优抚医院2025年年中调增信息科暨智慧医院建设项目(一期)预算资金5000000.00元,年初无此预算,导致卫生健康(类)支出预决算有差异。
10. 节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12. 农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16. 金融(类)无支出,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出3150088.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的106.06%,主要用于支付厅机关及下属干部职工单位住房公积金;。造成预决算差异的主要原因是:年中新增人员,重新测算追加少量住房公积金。
20. 粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23. 其他(类)无支出,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为511820.00元,决算为368466.40元,完成年初预算的71.99%;支出决算较上年增加62937.32元,增长20.60%。
因公出国(境)费用支出年初预算为100000.00元,决算为22635.06元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.14%,完成年初预算的22.64%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为327800.00元,决算为315893.42元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.73%,完成年初预算的96.37%;公务接待费支出年初预算为84020.00元,决算为29937.92元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.13%,完成年初预算的35.63%。
因公出国(境)费用支出决算较上年减少17741.74元,下降43.94%;公务用车购置费支出无变化,上年也无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加86935.94元,增长37.97%;公务接待费支出决算较上年减少6256.88元,下降17.29%;具体是国内接待费支出决算29937.92元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6256.88元,下降17.29%;国(境)外接待费支出无变化,上年也无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为511820.00元,支出决算为368466.40元,完成年初预算的71.99%,支出决算较上年增加62937.32元,增长20.60%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为100000.00元,决算为22635.06元,完成年初预算的22.64%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为327800.00元,决算为315893.42元,完成年初预算的96.37%;公务接待费支出年初预算为84020.00元,决算为29937.92元,完成年初预算的35.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2025年在国(境)外停留天数(3天)较年初预计(5天)减少,故因公出国(境)费用决算数小于预算数;二是2025年公务接待人次较年初预计人次减少,故公务接待费决算数小于预算数;三是因厉行节约,压减公务用车运行维护费支出,故公务用车运行维护费决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少17741.74元,下降43.94%;公务用车购置费支出无变化,上年也无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加86935.94元,增长37.97%;公务接待费支出决算减少6256.88元,下降17.29%,具体是国内接待费支出决算29937.92元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6256.88元,下降17.29%;国(境)外接待费支出无变化,上年也无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因:一是2025年和2024年分别安排了1个出国团组至老挝,2025年在国(境)外停留天数(3天)较2024年在国(境)外停留天数(5天)少2天,故因公出国(境)费用减少。二是厅本级2025年无偿划转调入公务用车1辆,车辆数量增加;省荣军优抚医院2024年公车保险于年底前才到期,当年只进行部分车险采购,2025年车险才正常采购;省退役军人服务中心在2024年预算编制后,2辆公务用车纳入编制管理,2024年无公务用车运行维护费预算,2025年才将相关公务用车运行维护费纳入预算,故公务用车运行维护费相应增加。三是2025年公务接待人次均较2024年减少,故公务接待费相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。开展内容包括:负责在老挝中国烈士陵园修缮工程项目工作磋商、项目勘察、现场检查、国际旅费、在老挝期间的食宿交通等费用。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于退役军人相关事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次149人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于退役军人事务系统交流调研和州(市)工作汇报发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省退役军人事务厅2025年机关运行经费支出3047328.47元,比上年增加40956.37元,增长1.36%,主要原因是2025年无偿划转调入公务用车1辆,车辆数量增加,公务用车运行维护费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障厅机关正常运行。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末,云南省退役军人事务厅资产总额369221965.64元,其中,流动资产6109836.07元,固定资产171509361.02元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程190172539.67元,无形资产270630.28元(净值),其他资产1159598.60元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10258352.42元,其中固定资产减少6832338.77元。处置房屋建筑物1845.64平方米,账面原值3071900.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋16559.89平方米,账面原值45999142.86元,实现资产使用收入45999142.86元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额29263545.98元,其中:政府采购货物支出4617024.21元;政府采购工程支出5923347.20元;政府采购服务支出18723174.57元。授予中小企业合同金额12519262.69元,其中:授予小微企业合同金额4435517.18元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1. 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 光荣牌:为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。
3. 优抚对象:享受国家定期抚恤补助的优抚对象(包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等)。
4. 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
5. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。
6. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
7. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。
8. 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为(采购法所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇佣等)。
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